锉投资项目立项申请报告

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'锉投资项目立项申请报告'
第一章锂项目绪论 第二章建设背景及行业分析 第三章锂项目选址科学性分析14第四章工程设计总体方案 18第五章 工艺技术设计及设备选型方案21第六章项目实施进度计划 23第七章 项目环境;し治 25第八章节能分析 31第九章 投资估算与资金筹措 33第十章经济评价 43第十一章项综合评价结56第一章锂项目绪论一、项目提出的理由工业是三次产业协调发展的核心和枢纽,是新型城镇化、农业现 代化和信息化“四化同步”发展的基础和支撑。历史和实践证明,工 业兴则绵阳兴,工业强则绵阳强!笆濉笔逼谑敲嘌羧娼ǔ尚 康社会的决胜期、全面创新改革转型发展的攻坚期、加快建设国家科 技城和幸福美丽绵阳的关键期。印发《绵阳市工业“十三五”发展规 划》(以下简称《规划》)是绵阳市委、市政府顺应发展大势,提升 绵阳市在四川省乃至中西部区域经济发展格局中地位的重大战略部 署,旨在加快推进工业创新发展、提质增效,实现建设西部先进制造 强市的重要目标!豆婊诽岢,在“十三五”末力争工业总量省内 排位实现“进三争二”,实现总体实力不断增强、产业结构持续优化、 创新能力显著提升、市场主体发展壮大、集聚集约水平提高的目标!豆婊分猩柚玫木咛逯副,综合考虑了西部先进制造强市的主要特 征、新型工业化的根本要求、指标数据具有可获得和可比较性以及全 面性等多方面的因素,并充分对接《中国制造2025》和《中国制造2025 四川行动计划》,结合绵阳实际,提出了规模增速、结构优化、创新 能力、企业发展、集聚集约等五大方面共34项指标!豆婊飞柚昧 规模以上工业主营业务收入、全部工业增加值、工业投资、工业技改等四方面的目标任务共8项指标。到2020年,力争规模以上工业主营 业务收入达到5000亿元以上,年均增速15%以上,实现翻番;全部工 业增加值达到1500亿元以上,年均增速15%以上;工业投资累计达到 2750亿元,年均增速约15%;工业技改投资累计达到2475亿元,年 均增速约15%o《规划》设置了八大重点产业占工业比重、高技术产 业占工业比重、战略性新兴产业占工业比重、军民融合产业占工业比 重共4项指标。到2020年,八大重点产业占工业比重达到85%;高新 技术产业、战略性新兴产业占工业比重分别达到55%、40%;军民融 合产业占工业比重达到60%以上!豆婊反佣拷嵌热范肆嚼嗄 标任务共7项指标,一类是创新载体建设情况,到2020年,国家级、 省级工程技术研究中心分别达到5个、18个,国家级、省部级重点实 验室分别达到9个、20个,国家认定、省认定企业技术中心分别达到 10个、78个。另一类是研发投入情况,即规模以上工业企业R&D经 费支出占主营业务收入比重,到2020年达到2%以上!豆婊钒凑 企业经营规模确定了 9项指标,到2020年,全市规模以上企业1300 户以上,上市挂牌企业达到100户,年主营业务收入1000-2000亿元 以上企业1户.500-1000亿元企业2户.200-500亿元企业3户> 100-200 亿元企业5户、50-100亿元企业8户、10亿元以上企业达到50户、4 亿元以上企业达到150户。到2020年,培育两千亿级园区1个、千亿 级园区1个、百亿级园区6个,园区产业集中度达到85%o万元工业 增加值能耗下降18%,万元工业增加值用水量下降20%o二、 锂项目名称及承办企业(一) 项目名称锂投资建设项目(二) 项目建设性质本期工程项目属于制造业新建项目,主要从事xxx项目投资运营。(三) 项目建设规模该项目计划选址于绵阳某某工业园。项目计划占地101333.84平 方米(152.00亩)。三、 锂项目投资方案及预期经济效益(一)项目投资规模及资金构成1、 根据谨慎财务测算,项目总投资56945.43万元,其中:固定 资产投资41535.69万元,占项目总投资的72.94%;流动资金15409.74 万元,占项目总投资的27.06%;在固定资产投资中,建设投资41180.94 万元,占项目总投资的72.32 %□建设期固定资产借款利息354.75万 元,占项目总投资的0.62 %o2、 本期工程项目建设投资41180.94万元,其中:工程建设费用 38454.84万元,占项目总投资的67.53 %,包括:建筑工程投资17017.91 万元,占项目总投资的29.88 %;设备购置费20812.55万元,占项目 总投资的36.55 % ;安装工程费624.38万元,占项目总投资的1.10%。 工程建设其他费用2117.51万元,占项目总投资的3.72 % (其中:土 地使用权费1278.32万元,占项目总投资的2.24%);预备费608.59万 元,占项目总投资的1.07%0(二) 资金筹措方案1、 项目总投资56945.43万元,根据资金筹措方案,xxx有限公 司计划自筹资金(资本金)34971.08万元,占项目总投资的61.41 %□2、 根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额16159.36 万元,占项目总投资的28.38 %,其中:项目建设期申请银行固定资产 借款11536.45万元,占项目总投资的20.26 %;本期工程项目正常经 营期拟申请银行流动资金借款4622.92万元,占项目总投资的8.12 %o3、 本期工程项目采取其他方式筹措资金5814.99万元,占项目总 投资的10.21 % (其中:申请国家专项资金3322.85万元,占项目总投 资的5.84%;其他融资2492.14万元,占项目总投资的4.38 %)。(三) 项目达纲年预期经济效益规划目标1、 项目达纲年预期营业收入(SP) : 145374.92万元(含稅)。2、 年总成本费用(TC) : 94667.76万元。3、 稅金及附加:1111.48万元。4、 达纲年利稅总额:61229.14万元。5、 项目达纲年利润总额(PFO) : 49595.68万元。6、项目达纲年净利润(NP) : 37196.76万元。7、 项目达纲年纳稅总额:24032.38万元。8、 达纲年投资利润率:87.09 %o9、 达纲年投资利稅率:107.52 %o10、 达纲年投资回报率:65.32 %□11、 达纲年总投资收益率:88.46 %o12、 达纲年资本金净利润率:141.82%。13、 全部投资回收期(所得税后)(Pt) : 3.44年(含建设期12 个月)。14、 全部投资财务内部收益率:26.18% (达纲年)o15、 固定资产投资回收期:2.51年(含建设期12个月)。16、 项目经营盈亏平衡点(BEP) : 30.45 % (达纲年)。四、项目评价1、自19世纪中叶迄今,经历了一个半世纪的历程,我国又重新 回到了世界第一制造业大国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的 隐忧,与先进国家相比,我国制造业还存在着很多不足:大而不强。 以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率
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